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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
515568-2248-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC-48970/JUNJI/DETECCION, REPARACION Y MATERIALES PARA FUGA DE AGUA/SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SINFONIA MAGICA/N.P.S |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
64600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-01-2024 |
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Proveedor |
Claudio Ivan |
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Razón Social |
CLAUDIO IVAN DIAZ FREDES
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R.U.T. |
12.286.056-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Claudio Ivan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41111932
| Detectores de fugas de líquidos | 1 | Unidad | SERVICIO DE DETECCION Y REPARACION DE FUGA DE AGUA DEL JARDIN EL QUE DEBE INCLUIR LOS MATERIALES A USAR PARA LA REPARACION DE ESTE.
*DEBEN COORDINAR VISITA TECNICA CON KATTERINE ARAVENA AL CORREO katterine.aravena@codeduc.cl.(ANTES DE SUBIR LA OFERTA) | SERVICIO DE DETECCION Y REPARACION DE FUGA DE AGUA DEL JARDIN EL QUE DEBE INCLUIR LOS MATERIALES A USAR PARA LA REPARACION DE ESTE. |
$ 340.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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Total Neto
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$ 340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.600
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$ 404.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.