Orden de Compra. Nº515568-2254-AG23 " SC-48972/JUNJI/SILLAS Y SOPORTES/SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CASCANUECES/N.P.S"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-2254-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SC-48972/JUNJI/SILLAS Y SOPORTES/SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CASCANUECES/N.P.S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 40850
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLANETA 01
Razón Social DIGITAL PLANET SPA
R.U.T. 77.645.647-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PLANETA 01
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101501
Soportes10UnidadSOPORTE DE CEPILLO DE DIENTES Y PASTA DENTAL PARED MURO BAÑO (SE ADJUNTA IMAGEN CON MAS DETALLE) SOPORTE DE CEPILLO DE DIENTES Y PASTA DENTAL PARED MURO BAÑO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
56101504
Sillas3UnidadSILLAS SALA CUNA (SE ADJUNTA IMAGEN CON MAS DETALLE) SILLAS SALA CUNA $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 215.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.850
TOTAL OC $ 255.850


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.817.781-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.882.140-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.645.647-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.347.899-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.