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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
515568-273-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC-49685/SEP/MANTENCION DE MULTICOPIADORAS SEIKI/LICEO NACIONAL DE MAIPU/N.P.S |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
216640,5612 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2024 |
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Proveedor |
PAOLA ILIA |
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Razón Social |
IMPORGRAFICA LTDA
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R.U.T. |
76.609.616-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAOLA ILIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103107
| Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION PARA MULTICOPIADORAS SEIKI.
SE ADJUNTA DOCUMENTO CON DETALLE DE LO REQUERIDO.
SOLO PRODUCTO ORIGINAL DE LA MARCA. | SERVICIO DE MANTENCION PARA MULTICOPIADORAS SEIKI. |
$ 1.140.213,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.140.213
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$ 1.140.213
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Total Neto
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$ 1.140.213
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 216.641
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$ 1.356.854
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.