Orden de Compra. Nº515568-273-AG24 "SC-49685/SEP/MANTENCION DE MULTICOPIADORAS SEIKI/LICEO NACIONAL DE MAIPU/N.P.S"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-273-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SC-49685/SEP/MANTENCION DE MULTICOPIADORAS SEIKI/LICEO NACIONAL DE MAIPU/N.P.S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 216640,5612
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA ILIA
Razón Social IMPORGRAFICA LTDA
R.U.T. 76.609.616-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAOLA ILIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1UnidadSERVICIO DE MANTENCION PARA MULTICOPIADORAS SEIKI. SE ADJUNTA DOCUMENTO CON DETALLE DE LO REQUERIDO. SOLO PRODUCTO ORIGINAL DE LA MARCA.SERVICIO DE MANTENCION PARA MULTICOPIADORAS SEIKI. $ 1.140.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.213 $ 1.140.213
Total Neto $ 1.140.213
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.641
TOTAL OC $ 1.356.854


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.609.616-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.638.863-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.