|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
515568-384-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SC-49895/SEP/MATERIAL PARA TECNOLOGIA/LICEO NACIONAL DE MAIPU/N.P.S |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
|
|
R.U.T. |
71.309.800-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
204307 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-05-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Lorena Giovanetti |
|
Razón Social |
LORENA PIERA GIOVANETTI TAPIA
|
|
R.U.T. |
17.559.904-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Lorena Giovanetti |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111515
| Taladro de mano o empuje | 1 | Unidad | MATERIAL PARA TECNOLOGIA SE ADJUNTA DOCUMENTO CON DETALLE DE LO REQUERIDO (MARCAS Y VALORES SON REFERENCIALES)
DEBEN COTIZAR LINEA POR LINEA PARA PODER GENERAR LA ORDEN DE COMPRA.
| MATERIAL PARA TECNOLOGIA SE ADJUNTA DOCUMENTO CON DETALLE DE LO REQUERIDO |
$ 1.075.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.075.300
|
$ 1.075.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.075.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 204.307
|
|
$ 1.279.607
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.