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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
515568-4-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 515568-60-LQ15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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515568-60-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CODEDUC |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Pajaritos 2756, Maipú |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
14693851,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCCIONES JOMAHER |
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Razón Social |
JOSE MANUEL HERRERA SANCHEZ
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R.U.T. |
13.598.635-6 |
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Sucursal |
CONSTRUCCIONES JOMAHER |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | CAMBIO DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO EN JARDIN DIVINA PROVIDENCIA | CAMBIO DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO EN JARDIN DIVINA PROVIDENCIA |
$ 77.336.063,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.336.063
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$ 77.336.063
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Total Neto
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$ 77.336.063
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.693.852
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$ 92.029.915
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.