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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
515568-486-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Sol. 40491 Paños y desinfectantes/Dir. de Educación/LRR. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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515568-31-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación municipal de servicios y desarrollo Maipú
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
454703,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA |
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Razón Social |
CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
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R.U.T. |
79.906.790-0 |
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Sucursal |
CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 416 | Bidón | LIQUIDO DESINFECTANTE BIDON DE 05 LITROS. | LIQUIDO DESINFECTANTE BIDON DE 05 LITROS. VALOR NETO UNITARIO DEL BIDON 5L 3245 PESOS CHILENOS |
$ 3.245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.349.920
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$ 1.349.920
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 968 | Unidad | DESINFECTANTES EN AEROSOL (TIPO LISOFOTM, HIGIENIX O SIMILARES). | DESINFECTANTES EN AEROSOL TIPO LISOFOTM, HIGIENIX O SIMILARES. VALOR NETO UNITARIO DE CADA UNIDAD 852 |
$ 852,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 824.736
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$ 824.736
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47131502
| Paños de limpieza | 1643 | Unidad | PAÑO MULTIUSO. | PAÑO MULTIUSO AMARILLO VALOR NETO UNITARIO DEL PAÑO 133 PESOS CHILENOS |
$ 133,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.519
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$ 218.519
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Total Neto
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$ 2.393.175
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 454.703
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$ 2.847.878
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.