Orden de Compra. Nº515568-75-SE24 "Servicio de Suministro de Artículos Fungibles Escolar/SEP y Operacional/N.P.S"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-75-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Suministro de Artículos Fungibles Escolar/SEP y Operacional/N.P.S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 515568-32-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Avenida Pajaritos 2756
Comuna Maipú
Impuesto 20360336,16
Dirección de Envío de la Factura Avenida Pajaritos 2756
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio1GlobalRemítase a los artículos de escritorio y escolar descritas en las Bases Administrativas, especificaciones técnicas y anexos. Prorroga 2024SUMINISTRO DE INSUMOS DE AUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA $ 107.159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.159.664 $ 107.159.664
Total Neto $ 107.159.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.360.336
TOTAL OC $ 127.520.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.