|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
515568-792-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SC-50707/MANTENCION/TUBOS LED/DEPARTAMENTO DE MANTENCION/LICEO TECNOLOGICO BICENTENARIO ENRIQUE KIRBERG/BOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
|
|
R.U.T. |
71.309.800-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
13786,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-07-2024 |
|
|
|
Proveedor |
LUIS SEGUNDO |
|
Razón Social |
LUIS ARANEDA E HIJOS
|
|
R.U.T. |
76.007.028-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LUIS SEGUNDO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101701
| Tubos fluorescentes | 80 | Unidad | TUBOS LED DE 18W LUZ FRIA | |
$ 907,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.560
|
$ 72.560
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.560
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.786
|
|
$ 86.346
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.