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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
515568-912-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC-46496/JUNJI/MICAS PARA VENTANAS/JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS EXPLORADORES/BOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
15067 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-07-2023 |
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Proveedor |
FRONTEX |
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Razón Social |
KENDALL RENTISTA SPA
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R.U.T. |
76.761.199-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FRONTEX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11101501
| Mica | 2 | Unidad | ADQUISICION E INSTALACION DE MICAS PROTECTORAS PARA 2 VENTANAS DE 53CM X 1.72CM DE 8MM DE ESPESOR-217 DE RESISTENCIA A LA RUPTURA-93 DE RESISTENCIA A LA PUNSION CON FILTRO UV DEL 99% | |
$ 39.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.300
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$ 79.300
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Total Neto
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$ 79.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.067
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$ 94.367
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.