Orden de Compra. Nº515731-191-SE14 "SERVICIO DE ATENCIÓN ESTUDIANTES LICEOS DE ARICA, IQUIQUE Y CALAMA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515731-191-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ATENCIÓN ESTUDIANTES LICEOS DE ARICA, IQUIQUE Y CALAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5027-35-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA UNIVERSITARIA DE ELECTRONICA
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Avda. General Velasquéz N° 1775
Comuna Arica
Impuesto 197823,52645
Dirección de Envío de la Factura Avda. General Velasquéz N° 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Graciela Maturana Hidalgo
Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MATURANA HIDALGO
R.U.T. 6.885.629-9
Sucursal Graciela Maturana Hidalgo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida295Unidad no definidaSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN JORNADAS DE INDUCCIÓN, CONTRATO DE SUMINISTRO 274/2014.ENTREGA 295 ALMUERZOS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.895 $ 495.798
90101604
Concesionarios de casino de comida210Unidad no definidaSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN JORNADAS DE INDUCCIÓN, CONTRATO DE SUMINISTRO 274/2014.ENTREGA 210 COFFE BREACK $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.680 $ 211.764
90101604
Concesionarios de casino de comida65Unidad no definidaSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN JORNADAS DE INDUCCIÓN, CONTRATO DE SUMINISTRO 274/2014.65 CENAS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.345 $ 98.319
90101604
Concesionarios de casino de comida100Unidad no definidaSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN JORNADAS DE INDUCCIÓN, CONTRATO DE SUMINISTRO 274/2014.CENAS DESPEDIDA $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.300 $ 235.296
Total Neto $ 1.041.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.824
TOTAL OC $ 1.239.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.