Orden de Compra. Nº5158-108-SE13 "Obras Extraordinarias de pozos,Campus Andrés Bello"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5158-108-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2013
Nombre de la Orden de Compra Obras Extraordinarias de pozos,Campus Andrés Bello
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5158-8-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra BENAVENTE 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación BENAVENTE 980
Comuna La Serena
Impuesto 330152,55
Dirección de Envío de la Factura BENAVENTE 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nueva Elqui
Razón Social SOC NUEVA ELQUI LIMITADA
R.U.T. 77.460.520-7
Sucursal Nueva Elqui
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70171707
Servicios de mantenimiento y administración de poz1Unidad no definida   $ 1.737.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.737.645 $ 1.737.645
Total Neto $ 1.737.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 330.153
TOTAL OC $ 2.067.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.