Orden de Compra. Nº5158-163-SE23 "AUMENTO CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MANTENC"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5158-163-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MANTENC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5158-55-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S 713 del sistema PHOENIX.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación BENAVENTE 1140
Comuna La Serena
Impuesto 3831932,73
Dirección de Envío de la Factura BENAVENTE 1140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMG Ingeniería y Servicios Spa
Razón Social EMG INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.765.809-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMG Ingeniería y Servicios Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1Globalservicio de mantención preventiva, correctiva, repuestos y accesorios para vehículos institucionales Universidad de La Serena  $ 20.168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168.067 $ 20.168.067
Total Neto $ 20.168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.831.933
TOTAL OC $ 24.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.