Orden de Compra. Nº5158-2-SE17 "Vitrificado Piso Decanatura FACSE"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5158-2-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2017
Nombre de la Orden de Compra Vitrificado Piso Decanatura FACSE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra BENAVENTE 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación BENAVENTE 980
Comuna La Serena
Impuesto 73445,45
Dirección de Envío de la Factura BENAVENTE 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 6436799
Razón Social SERGIO PEDRO GODOY GUERRA
R.U.T. 6.436.799-4
Sucursal 6436799
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1Global   $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555
Total Neto $ 386.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.445
TOTAL OC $ 460.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.