Orden de Compra. Nº5158-59-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5158-11-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5158-59-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5158-11-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5158-11-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra BENAVENTE 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación BENAVENTE 980
Comuna La Serena
Impuesto 722000
Dirección de Envío de la Factura BENAVENTE 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo David Alcayaga Nazer
Razón Social RICARDO DAVID ALCAYAGA NAZER
R.U.T. 5.556.566-k
Sucursal Ricardo David Alcayaga Nazer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1UnidadServucui de Limpieza Sector Ladera Campus Andres Bello de La Universidad de La Serena.Limpieza de ladera $ 3.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000
Total Neto $ 3.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 722.000
TOTAL OC $ 4.522.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.