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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5162-18-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5162-13-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5162-13-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
GESTION DE COMPRAS Y SERVICIOS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VIÑA DEL MAR No. 040. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Facturación |
VIÑA DEL MAR No. 040. |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
584250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VIÑA DEL MAR No. 040. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Elecserv |
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Razón Social |
VICTOR HUGO CABEZAS MUNOZ
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R.U.T. |
12.970.146-3 |
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Sucursal |
Elecserv |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111603
| Alumbrado público | 15 | Unidad | POSTES PEATONALES AEREOS PARA SEMAFOROS, DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA UOCT | POSTES PEATONALES AEREOS PARA SEMAFOROS. DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA UOCT |
$ 205.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.075.000
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$ 3.075.000
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Total Neto
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$ 3.075.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 584.250
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$ 3.659.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.