|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5167-21-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ELEMENTOS DE ASEO PARA LA OFICINA DE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comandancia Guarnición de Ejército Victoria
|
|
R.U.T. |
65.556.140-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Dartnell Nº 698 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
864,57923 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Dartnell Nº 698 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
EDUARDO ITURRIETA E HIJOS LTDA
|
|
R.U.T. |
88.576.200-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131615
| Escobillones | 1 | Unidad | Escobillones | ESCOBILLON |
$ 1.584,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.584
|
$ 1.584
|
47131602
| Traperos | 1 | Unidad | Traperos | TRAPERO PARA PISO |
$ 1.067,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.067
|
$ 1.067
|
47121812
| Raspadores de limpieza | 1 | Paquete | Raspadores de limpieza | VIRUTILLA FINA PARA OLLA |
$ 387,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 387
|
$ 387
|
44111615
| Bolsas de depósito | 2 | Paquete | Bolsas de depósito | BOLSA BASURA |
$ 756,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.512
|
$ 1.513
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.550
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 865
|
|
$ 5.415
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.