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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5169-3-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion de Aire Acondicionado |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VAEGI Direccion Servicios e Infraestructura (SERV) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diagonal Paraguay 265 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
51300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-01-2016 |
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Proveedor |
Carrasco y Contreras Ltda |
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Razón Social |
CARRASCO Y CONTRERAS LIMITADA
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R.U.T. |
78.148.160-2 |
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Sucursal |
Carrasco y Contreras Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad no definida | Servicio de reparacion de aires acondicionado de Portugal 24 Relaciones Internacionales y Unidad de Presupuesto Dirfap Torre 15 | Servicio de reparacion de aires acondicionado de Portugal 24 Relaciones Internacionales y Unidad de Presupuesto Dirfap Torre 15 |
$ 270.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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Total Neto
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$ 270.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.300
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$ 321.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.