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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5177-82-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-08-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5177-110-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5177-110-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
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Razón Social |
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
368625,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jorge Muñoz Asas |
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Razón Social |
JORGE RAUL MUNOZ ASAS
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R.U.T. |
6.365.515-5 |
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Sucursal |
Jorge Muñoz Asas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81101513
| Construcción de edificios | 1 | Global | | |
$ 1.940.136,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.940.136
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$ 1.940.136
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Total Neto
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$ 1.940.136
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 368.626
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$ 2.308.762
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.