Orden de Compra. Nº5178-1243-SE25 "130403/B5/SP 986184/IZ RES. 1918"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-1243-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 130403/B5/SP 986184/IZ RES. 1918
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Error en la cantidad de mt2 solicitados, según cotización eran 9.5mts y se indico 11.54mt2, se va a generar una nueva orden de compra.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-19-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA # 1027
Comuna Independencia
Impuesto 61392,8
Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA # 1027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STORIL Y CIA LTDA
Razón Social STORIL Y CIA LTDA
R.U.T. 78.401.770-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STORIL Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141511
Película de ventana11,54Metro Cuadrado(0502010601) SUMINISTRO DE FILM DISEÑO PLOTTER DE CORTE, SEGUN COTIZACION Nº DSFM-11032025-A(0502010601) SUMINISTRO DE FILM DISEÑO PLOTTER DE CORTE, SEGUN COTIZACION Nº DSFM-11032025-A $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.120 $ 323.120
Total Neto $ 323.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.393
TOTAL OC $ 384.513


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.