Orden de Compra. Nº5178-1297-AG26 "501210/B5/SP 1042222/GP/COT 5178-1610-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-1297-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 501210/B5/SP 1042222/GP/COT 5178-1610-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita Cancelación de Orden de compra 5178-1297-AG26 por incumplimiento de despacho y falta de respuesta para regularizar situación.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV. INDEOENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA
Comuna Independencia
Impuesto 4959
Dirección de Envío de la Factura AV. INDEOENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mayorista Nacional
Razón Social MAYORISTA NACIONAL SPA
R.U.T. 77.996.481-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mayorista Nacional
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar12Unidad(0502010114)GOMA DE BORRAR MIGA S20 FACTIS O EQUIVALENTE(0502010114)GOMA DE BORRAR MIGA S20 FACTIS O EQUIVALENTE $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
60121535
Goma de borrar15Unidad(0502010114)DESTACADOR DE ESCRITORIO PUNTA BISELADA NARANJA FLUOR STABILO O EQUIVALENTE(0502010114)DESTACADOR DE ESCRITORIO PUNTA BISELADA NARANJA FLUOR STABILO O EQUIVALENTE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
60121535
Goma de borrar15Unidad(0502010114)DESTACADOR DE ESCRITORIO PUNTA BISELADA ROSA FLUOR STABILO O EQUIVALENTE(0502010114)DESTACADOR DE ESCRITORIO PUNTA BISELADA ROSA FLUOR STABILO O EQUIVALENTE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
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Goma de borrar2Unidad(0502010114)CALCULADORA ESCRITORIO 8 DIGITOS BASICA CASIO O EQUIVALENTE(0502010114)CALCULADORA ESCRITORIO 8 DIGITOS BASICA CASIO O EQUIVALENTE $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
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Goma de borrar4Unidad(0502010114)PORTACLIPS MAGNETICO DOBLE.REDONDO(0502010114)PORTACLIPS MAGNETICO DOBLE.REDONDO $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 26.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.959
TOTAL OC $ 31.059


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.