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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5178-1364-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
10/B5/SP 935656/IZ RES. 1918 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5178-19-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad Medicina (5178) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Independencia 1027 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
41154 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Independencia 1027 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-04-2024 |
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Proveedor |
STORIL Y CIA LTDA |
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Razón Social |
STORIL Y CIA LTDA
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R.U.T. |
78.401.770-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
STORIL Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30141511
| Película de ventana | 7,22 | Metro Cuadrado | (0502010601) Suministro de Cortinas Roller Blackout, color a definir, para caseta guardia, s/presupuesto DSFM-08042024-A | (0502010601) Suministro de Cortinas Roller Blackout, color a definir, para caseta guardia, s/presupuesto DSFM-08042024-A
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$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.600
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$ 216.600
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Total Neto
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$ 216.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.154
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$ 257.754
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.