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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5178-1470-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
570452/B5/989440/RES N°1918 BA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5178-19-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad Medicina (5178) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
127440,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-04-2025 |
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Proveedor |
STORIL Y CIA LTDA |
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Razón Social |
STORIL Y CIA LTDA
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R.U.T. |
78.401.770-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
STORIL Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30141511
| Película de ventana | 12,38 | Metro Cuadrado | (0502010601) SUMINISTRO DE FILM PLOTER DE CORTE , SEGUN COTIZACION DSFM-25032025-A | (0502010601) SUMINISTRO DE FILM PLOTER DE CORTE , SEGUN COTIZACION DSFM-25032025-A |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 346.640
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$ 346.640
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30141511
| Película de ventana | 7,9 | Metro Cuadrado | (0502010601) SUMINISTRO DE FILM REFLECTIVO NORMAL, SEGUN COTIZACION DSFM-25032025-A | (0502010601) SUMINISTRO DE FILM REFLECTIVO NORMAL, SEGUN COTIZACION DSFM-25032025-A |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.500
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$ 197.500
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30141511
| Película de ventana | 4,22 | Metro Cuadrado | (0502010601) SUMINISTRO DE 2 CORTINAS ROLLER BLACKOUT COLOR CREMA SEGUN COTIZACION DSFM-25032025-A | (0502010601) SUMINISTRO DE 2 CORTINAS ROLLER BLACKOUT COLOR CREMA SEGUN COTIZACION DSFM-25032025-A |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.600
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$ 126.600
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Total Neto
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$ 670.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.441
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$ 798.181
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.