Orden de Compra. Nº5178-175-SE26 "10/B5/SP 1034220/RES 662/BA "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-175-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 10/B5/SP 1034220/RES 662/BA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-11-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA
Comuna Independencia
Impuesto 560025
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora PyG
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA PYG LIMITADA
R.U.T. 76.057.127-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora PyG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mano de obra temporal91kilogramo(0502010601) Retiro estructura metálica(0502010601) Retiro estructura metálica $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000
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Mano de obra temporal26Metro Cuadrado(0502010601) Estucos (0502010601) Estucos $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.200 $ 265.200
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Mano de obra temporal8Metro Cuadrado(0502010601) Apertura de vanos en muros de hormigón (0502010601) Apertura de vanos en muros de hormigón $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.400 $ 126.400
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Mano de obra temporal41Metro Cuadrado(0502010601) Pintura Óleo o Esmalte Sintético.(0502010601) Pintura Óleo o Esmalte Sintético. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.500 $ 266.500
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Mano de obra temporal15Metro Cúbico(0502010601) RETIRO DE ESCOMBROS (0502010601) RETIRO DE ESCOMBROS $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
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Mano de obra temporal62Metro Cúbico(0502010601)Demolición de estructura de hormigón armado (0502010601)Demolición de estructura de hormigón armado $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.600 $ 762.600
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Mano de obra temporal39Metro Lineal(0502010601) Provisión e Instalación de estructura metálica soldada por metro lineal (0502010601) Provisión e Instalación de estructura metálica soldada por metro lineal $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.800 $ 592.800
Total Neto $ 2.947.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 560.025
TOTAL OC $ 3.507.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.