Orden de Compra. Nº5178-1810-AG26 "400181/91/SP 1027969 PREGRADO 91 CANASTA UNICA 990 CJ"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-1810-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 400181/91/SP 1027969 PREGRADO 91 CANASTA UNICA 990 CJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
Comuna Independencia
Impuesto 53893,5
Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSTRUMED
Razón Social INSTRUMED CHILE SPA
R.U.T. 78.350.589-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSTRUMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122407
Bisturíes de laboratorio1Caja(0502010121) HOJA DE BISTURI ACERO INOXIDABLE NUMERO 11 CAJA 100 UNIDADES(0502010121) HOJA DE BISTURI ACERO INOX N° 11, SEGUN COTIZACION N° 002009-26. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
42292904
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados25Kit(0502010121) KIT DE SUTURA DESECHABLES, DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: Contenido requerido (25 KIT): • 1 bandeja de plástico de 27 x 15 cm • 1 pinza Adson, 12,7 cm, recta, con dientes 1x2 • 1 tijera estándar afilada, 11,5 cm, recta • 1 pinza mosquito Halstead, 14 cm, con mandíbulas curvas y dentadas • 1 porta agujas Webster, 12,7 cm, con mandíbula lisa (0502010121) KIT DE SUTURA DESECHABLE 16 PZAS, SEGUN COTIZACION N° 002009-26. $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.750 $ 273.750
Total Neto $ 283.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.894
TOTAL OC $ 337.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.