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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5178-185-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
400111/B5/SP 978236/KJ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad Medicina (5178) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
35644 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-01-2025 |
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Proveedor |
FENIRO SpA |
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Razón Social |
IMPORTADORA FENIRO SPA
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R.U.T. |
76.272.029-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FENIRO SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 40 | Unidad | (0502010106) SERVICIO DE COFFE BREAK, Jueves 16 de Enero 2025, HORA SERVICIO: 10:40 HORAS.
LUGAR: MONICA SUAREZ 2 | (0502010106) SERVICIO DE COFFE BREAK, Jueves 16 de Enero 2025, HORA SERVICIO: 10:40 HORAS.
LUGAR: MONICA SUAREZ 2 |
$ 4.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.600
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$ 187.600
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Total Neto
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$ 187.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.644
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$ 223.244
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.