Orden de Compra. Nº
5178-21-AG26
"
501499/B5/SP 1028288/KJ
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5178-21-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
501499/B5/SP 1028288/KJ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna
Independencia
Impuesto
14676,74
Dirección de Envío de la Factura
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NORTE Y SUR
Razón Social
COMERCIALIZADORA NORTE & SUR SPA
R.U.T.
78.204.497-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NORTE Y SUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos
12
Unidad
(0502010110) Trapero de microfibra con ojal 48x68 colores Teddy
(0502010110) Trapero de microfibra con ojal 48x68 colores Teddy
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.968
$ 7.968
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
(0502010110) Multibaño 500ml con gatillo JJ mentas y berries
(0502010110) Multibaño 500ml con gatillo JJ mentas y berries
$ 759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.108
$ 9.108
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
(0502010110) Limpiador de pisos y superficies desinfectante 900 ml excell
(0502010110) Limpiador de pisos y superficies desinfectante 900 ml excell
$ 904,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.848
$ 10.848
47131805
Limpiadores de uso general
6
Unidad
(0502010110) Lustra muebles en crema 500 ml teddy
(0502010110) Lustra muebles en crema 500 ml teddy
$ 1.491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.946
$ 8.946
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
(0502010110) Bolsa de basura rollo 50x70 10 und 20 micMX
(0502010110) Bolsa de basura rollo 50x70 10 und 20 micMX
$ 367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.010
$ 11.010
47131705
Accesorios para urinarios o aseos
12
Par
(0502010110) Guantes multiusos de latex talla L teddy
(0502010110) Guantes multiusos de latex talla L teddy
$ 436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.232
$ 5.232
47131810
Productos para lavar platos
2
Bidón
(0502010110) Lavaloza de 5 lts concentrado Llabres
(0502010110) Lavaloza de 5 lts concentrado Llabres
$ 3.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.898
$ 7.898
47131810
Productos para lavar platos
6
Unidad
(0502010110) lavalozas concentrado de 750 ml Excell
(0502010110) lavalozas concentrado de 750 ml Excell
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
47131805
Limpiadores de uso general
6
Unidad
Abrillantador Piso Flotante Excell Aroma Lavanda 900ml o equivalente
$ 1.606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.636
$ 9.636
Total Neto
$ 77.246
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.677
TOTAL OC
$ 91.923
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.