Orden de Compra. Nº5178-21-AG26 "501499/B5/SP 1028288/KJ "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-21-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 501499/B5/SP 1028288/KJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna Independencia
Impuesto 14676,74
Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NORTE Y SUR
Razón Social COMERCIALIZADORA NORTE & SUR SPA
R.U.T. 78.204.497-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NORTE Y SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos12Unidad(0502010110) Trapero de microfibra con ojal 48x68 colores Teddy(0502010110) Trapero de microfibra con ojal 48x68 colores Teddy $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.968
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidad(0502010110) Multibaño 500ml con gatillo JJ mentas y berries(0502010110) Multibaño 500ml con gatillo JJ mentas y berries $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.108 $ 9.108
47131805
Limpiadores de uso general12Unidad(0502010110) Limpiador de pisos y superficies desinfectante 900 ml excell(0502010110) Limpiador de pisos y superficies desinfectante 900 ml excell $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.848 $ 10.848
47131805
Limpiadores de uso general6Unidad(0502010110) Lustra muebles en crema 500 ml teddy(0502010110) Lustra muebles en crema 500 ml teddy $ 1.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.946 $ 8.946
47121701
Bolsas de basura30Paquete(0502010110) Bolsa de basura rollo 50x70 10 und 20 micMX(0502010110) Bolsa de basura rollo 50x70 10 und 20 micMX $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.010 $ 11.010
47131705
Accesorios para urinarios o aseos12Par(0502010110) Guantes multiusos de latex talla L teddy(0502010110) Guantes multiusos de latex talla L teddy $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.232 $ 5.232
47131810
Productos para lavar platos2Bidón(0502010110) Lavaloza de 5 lts concentrado Llabres(0502010110) Lavaloza de 5 lts concentrado Llabres $ 3.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.898 $ 7.898
47131810
Productos para lavar platos6Unidad(0502010110) lavalozas concentrado de 750 ml Excell(0502010110) lavalozas concentrado de 750 ml Excell $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadAbrillantador Piso Flotante Excell Aroma Lavanda 900ml o equivalente  $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.636 $ 9.636
Total Neto $ 77.246
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.677
TOTAL OC $ 91.923


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.