Orden de Compra. Nº5178-2472-SE24 "130403/B5/SP 946387 JL/RES N° 15"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-2472-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 130403/B5/SP 946387 JL/RES N° 15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-33-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna Independencia
Impuesto 197733,38
Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMMIT LTDA.
Razón Social Summit Constructora Limitada
R.U.T. 76.530.285-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUMMIT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mano de obra temporal41kilogramo(0502010601)Provisión e Instalación de estructura metálica soldada por kilo(0502010601)Provisión e Instalación de estructura metálica soldada por kilo $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.195 $ 303.195
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Mano de obra temporal10Metro Cuadrado(0502010207)Retiro cielo americano(0502010207)Retiro cielo americano $ 9.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.910 $ 99.910
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Mano de obra temporal1Metro Cúbico(0502010207)Retiro de escombros(0502010207)Retiro de escombros $ 73.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.135 $ 73.135
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Mano de obra temporal18Metro Lineal(0502010207)Retiro tubería de cobre(0502010207)Retiro tubería de cobre $ 14.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.818 $ 253.818
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Mano de obra temporal18Metro Lineal(0502010601)Provisión e Instalación de Canaletas y bajadas de PVC(0502010601)Provisión e Instalación de Canaletas y bajadas de PVC $ 17.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.644 $ 310.644
Total Neto $ 1.040.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.733
TOTAL OC $ 1.238.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.