Orden de Compra. Nº5178-2680-AG26 "10/B1/SP 1056105 MH a compra ágil: 5178-3339-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-2680-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 10/B1/SP 1056105 MH a compra ágil: 5178-3339-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sp 1056105 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027
Comuna Independencia
Impuesto 301530
Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería3Rollo(0502010104)ROLLO PAPEL PLOTTER INKJET DIAZOL BOND O SIMILAR 91 CM X 100 M 80 GR ROLLO o equivalente. 3 UNIDADES. VER PDF ADJUNTO. ANEXAR FICHA TECNICA COMPLETA Y COTIZACION FORMAL DETALLANDO LO OFERTADO PARA EVALUAR OFERTAS.ROLLO PAPEL PLOTTER 91CM POR 100 METROS 80 GRS segun cotizacion 5178-3339-COT26 $ 24.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
44103103
Tóner2Unidad(0502010104)CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON C13S210115 O EQUIVALENTE ( 2 UNIDADES). VER PDF ADJUNTO.ANEXAR FICHA TECNICA COMPLETA Y COTIZACION FORMAL DETALLANDO LO OFERTADO PARA EVALUAR OFERTAS.C13S210115 CAJA MANTENIEMIENTO EPSON segun cotizacion 5178-3339-COT26 $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800
44103103
Tóner6Unidad(0502010104) TINTAS C M Y K K R PARA PLOTTER EPSON. VER PDF ADJUNTO PARA ESPECIFICACIONES DE MODELO. ANEXAR FICHA TECNICA COMPLETA Y COTIZACION FORMAL DETALLANDO LO OFERTADO PARA EVALUAR OFERTAS. ULTRACHROME XD3 PHOTO BLACK CART 700ML (T50L120-T50L220-T50L320-T50L420-T50L820-T50LF20) segun cotizacion 5178-3339-COT26 $ 228.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.373.400 $ 1.373.400
Total Neto $ 1.587.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.530
TOTAL OC $ 1.888.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.