Orden de Compra. Nº5178-2800-SE17 "Facturas 602104, 602753 y 602441"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-2800-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2017
Nombre de la Orden de Compra Facturas 602104, 602753 y 602441
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-110-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna Independencia
Impuesto 3291320,79
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Xerox de Chile S.A.- - Michael Bustos Lisboa
Razón Social XEROX DE CHILE S A
R.U.T. 93.360.000-9
Sucursal Xerox de Chile S.A.- - Michael Bustos Lisboa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadRegulariza Facturas 602753 Licitación ID 5178-110-lp13Regulariza Facturas 602753 Licitación ID 5178-110-lp13 $ 8.017.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.017.747 $ 8.017.747
44101501
Fotocopiadoras1UnidadRegulariza Facturas 602441 Licitación ID 5178-110-lp13Regulariza Facturas 602441 Licitación ID 5178-110-lp13 $ 8.881.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.881.157 $ 8.881.157
44101501
Fotocopiadoras1UnidadRegulariza Facturas 602104 Licitación ID 5178-110-lp13Regulariza Facturas 602104 Licitación ID 5178-110-lp13 $ 423.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.837 $ 423.837
Total Neto $ 17.322.741
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.291.321
TOTAL OC $ 20.614.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.