Orden de Compra. Nº5178-2995-SE23 "07/05/SP 08"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-2995-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 07/05/SP 08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado decreto 1026 del sistema informat.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027
Comuna Independencia
Impuesto 2560713,41
Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Xerox de Chile S.A.
Razón Social XEROX DE CHILE S A
R.U.T. 93.360.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Xerox de Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1Unidad(0502010249) ARRIENDO DE EQUIPOS TL SEGUN CONTRATO, MES OCTUBRE 2022, F: 657311(0502010249) ARRIENDO DE EQUIPOS TL SEGUN CONTRATO, MES OCTUBRE 2022, F: 657311 $ 10.446.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.446.052 $ 10.446.052
82121503
Impresión digital1Unidad(0502010249) TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO DE COPIADO MES OCTUBRE 2022, F: 657223(0502010249) TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO DE COPIADO MES OCTUBRE 2022, F: 657223 $ 3.031.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.031.387 $ 3.031.387
Total Neto $ 13.477.439
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.560.713
TOTAL OC $ 16.038.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.