Orden de Compra. Nº5178-34-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 5178-15-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-34-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5178-15-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DATOS A FACTURAR U. DE CHILE INDEPENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA GIRO EDUCACION PAGO 30 DIAS PERSONA CONTACTO NELLY GONZALEZ F. 9786196
Proveniente de Licitación 5178-15-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna -1
Impuesto 27550
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JORGE GONZALO ECHEVERRIA RISCAL
R.U.T. 7.715.290-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadBanquetesSERVICIO DE CAFE APROX. PARA 50 PERSONAS QUE INCLUYA EN 2 HORARIOS : CAFE O TE, SANDWICH EN PAN MOLDE(AVE,QUESILLO,CIBOULLET YOGURT, QUESILLO PALTA A LAS 08:15) Y CAFE O TE, JUGOS NATURALES, AGUA MINERAL, GALLETAS A LAS 10:30) FECHA A DEFINIR , $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
Total Neto $ 145.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.550
TOTAL OC $ 172.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.