Orden de Compra. Nº5178-3471-SE12 "orden de compra 285026-285027-285028"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-3471-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2012
Nombre de la Orden de Compra orden de compra 285026-285027-285028
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna Independencia
Impuesto 21056,94
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidadorden de compra 285026-285027-285028, ARTICULOS DE ESCRITORIO, ASEO, CAFETERIA Y COMPUTACION SEGUN ID.5178-2-LE10.orden de compra 285026-285027-285028, ARTICULOS DE ESCRITORIO, ASEO, CAFETERIA Y COMPUTACION SEGUN ID.5178-2-LE10. $ 41.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidadorden de compra 285026-285027-285028, ARTICULOS DE ESCRITORIO, ASEO, CAFETERIA Y COMPUTACION SEGUN ID.5178-2-LE10.orden de compra 285026-285027-285028, ARTICULOS DE ESCRITORIO, ASEO, CAFETERIA Y COMPUTACION SEGUN ID.5178-2-LE10. $ 12.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870
44103105
Cartuchos de tinta1Unidadorden de compra 285026-285027-285028, ARTICULOS DE ESCRITORIO, ASEO, CAFETERIA Y COMPUTACION SEGUN ID.5178-2-LE10.orden de compra 285026-285027-285028, ARTICULOS DE ESCRITORIO, ASEO, CAFETERIA Y COMPUTACION SEGUN ID.5178-2-LE10. $ 56.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.756 $ 56.756
Total Neto $ 110.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.057
TOTAL OC $ 131.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.