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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5178-352-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5178-221-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DATOS A FACTURAR
U. DE CHILE
INDEPENDENCIA 1027
COMUNA INDEPENDENCIA
GIRO EDUCACION
CONTACTO PARA CONSULTAS Y DESPACHO
SRA. AMANDA CERECEDA 9786794 |
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Proveniente de Licitación
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5178-221-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Facultad de Medicina - Unidad de Compras |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 1027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
18924 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
LUIS CRISTIAN MONTERO MELO
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R.U.T. |
12.894.854-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 200 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | AFICHES 40x60 2/0 colores 4/0 COUCHE OPACO MAS BARNIZ 250 GR. |
$ 498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.600
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$ 99.600
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Total Neto
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$ 99.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.924
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$ 118.524
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.