Orden de Compra. Nº
5178-4-SE12
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orden de compra 273462-273463-273464
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5178-4-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-01-2012
Nombre de la Orden de Compra
orden de compra 273462-273463-273464
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5178-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Facultad de Medicina - Unidad de Compras
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna
Independencia
Impuesto
76762,09
Dirección de Envío de la Factura
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
orden de compra 273462-273463-273464, articulos de oficina, aseo, computación y cafeteria según id.5178-2-le10
orden de compra 273462-273463-273464, articulos de oficina, aseo, computación y cafeteria según id.5178-2-le10
$ 333.841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 333.841
$ 333.841
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
orden de compra 273462-273463-273464, articulos de oficina, aseo, computación y cafeteria según id.5178-2-le10
orden de compra 273462-273463-273464, articulos de oficina, aseo, computación y cafeteria según id.5178-2-le10
$ 64.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.930
$ 64.930
14111610
Cartulina
1
Unidad
orden de compra 273462-273463-273464, articulos de oficina, aseo, computación y cafeteria según id.5178-2-le10
orden de compra 273462-273463-273464, articulos de oficina, aseo, computación y cafeteria según id.5178-2-le10
$ 5.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.240
$ 5.240
Total Neto
$ 404.011
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.762
TOTAL OC
$ 480.773
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.