Orden de Compra. Nº5178-4098-SE23 "400260/B5/SP 917201/MH/RES.1837"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-4098-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 400260/B5/SP 917201/MH/RES.1837
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-10-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SP 917201 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Independencia # 1027
Comuna Independencia
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura Independencia # 1027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2023
TítuloDescripción
DESPACHAR AQUI
DESPACHO
CONTACTO TÉCNICOCARMEN GLORIA ALARCON
TELEFONO+56229789519
EMAILCGALARCON@UCHILE.CL
DIRECCIONAV. PROFESOR ZAÑARTU 1060 -COMUNA INDEPENDENCIA-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA MEDICA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banquetes Tentación
Razón Social PAULINA OLIVIA NARVÁEZ CAMILLA
R.U.T. 16.171.408-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banquetes Tentación
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering12Unidad(0502010106)COFFE BRACK TIPO A OPCION 3 SEGUN COTIZACION 4065COFFE BRACK TIPO A OPCION 3 SEGUN COTIZACION 4065 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.