Orden de Compra. Nº
5178-4130-SE11
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orden de compra 265673-265671-265668
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5178-4130-SE11
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
12-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
orden de compra 265673-265671-265668
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5178-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Facultad de Medicina - Unidad de Compras
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna
Independencia
Impuesto
17053,45
Dirección de Envío de la Factura
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
orden de compra 265673-265671-265668, articulos de oficina, aseo, cafeteria y computación según licitación número 5178-2-le10
orden de compra 265673-265671-265668, articulos de oficina, aseo, cafeteria y computación según licitación número 5178-2-le10
$ 12.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.097
$ 12.097
44103103
Tóner
1
Unidad
orden de compra 265673-265671-265668, articulos de oficina, aseo, cafeteria y computación según licitación número 5178-2-le10
orden de compra 265673-265671-265668, articulos de oficina, aseo, cafeteria y computación según licitación número 5178-2-le10
$ 59.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.600
$ 59.600
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
orden de compra 265673-265671-265668, articulos de oficina, aseo, cafeteria y computación según licitación número 5178-2-le10
orden de compra 265673-265671-265668, articulos de oficina, aseo, cafeteria y computación según licitación número 5178-2-le10
$ 18.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.058
$ 18.058
Total Neto
$ 89.755
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.053
TOTAL OC
$ 106.808
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.