Orden de Compra. Nº5178-4175-SE23 "100301/B5/917945 RES N°1837 KJ"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-4175-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 100301/B5/917945 RES N°1837 KJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-10-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RES N°1837 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna Independencia
Impuesto 85500
Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banquetes Tentación
Razón Social PAULINA OLIVIA NARVÁEZ CAMILLA
R.U.T. 16.171.408-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banquetes Tentación
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering90Unidad(0502010106) SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS DÍAS 30/11 TIPO A OPC N°1, 01/12 TIPO A OPC N°2, 02/12 TIPO A OPC N°3 EN HORARIO AM. COTIZACION N°4080(0502010106) SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS DÍAS 30/11 TIPO A OPC N°1, 01/12 TIPO A OPC N°2, 02/12 TIPO A OPC N°3 EN HORARIO AM. COTIZACION N°4080 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.500
TOTAL OC $ 535.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.