Orden de Compra. Nº5178-4355-SE24 "501527/B5/SP 964163/RES 1918"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-4355-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 501527/B5/SP 964163/RES 1918
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-19-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
Comuna Independencia
Impuesto 56445,2
Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STORIL Y CIA LTDA
Razón Social STORIL Y CIA LTDA
R.U.T. 78.401.770-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STORIL Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas6,11Metro Cuadrado(0502010601) SUMINISTRO DE FILM DISEÑO PLOTTER DE CORTE RECEPCION Y OFICINA DIRECCION, SEGUN COTIZACION Nº DSFM-17102024-A.(0502010601) SUMINISTRO DE FILM DISEÑO PLOTTER DE CORTE RECEPCION Y OFICINA DIRECCION, SEGUN COTIZACION Nº DSFM-17102024-A. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.080 $ 171.080
52131501
Cortinas4,5Metro Cuadrado(0502010601) SUMINISTRO DE FILM DISEÑO PLOTTER DE CORTE OFICINA FRENTE, SEGUN COTIZACION Nº DSFM-17102024-A.(0502010601) SUMINISTRO DE FILM DISEÑO PLOTTER DE CORTE OFICINA FRENTE, SEGUN COTIZACION Nº DSFM-17102024-A. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 297.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.445
TOTAL OC $ 353.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.