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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5178-4768-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
570579/B1/SP 1017969 MH a compra ágil: 5178-5391-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad Medicina (5178) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
AV. INDEPENDENCIA 1027 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
97394,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. INDEPENDENCIA 1027 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2025 |
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Proveedor |
Media Pixel |
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Razón Social |
MEDIA PIXEL SPA
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R.U.T. |
76.565.014-3 |
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Estado de habilidad
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check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Media Pixel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83121701
| Servicios relacionados con la televisión | 1 | Unidad | (0502010209)SERVICIO DE TELEVISION
CAMARA BLACKMAGIC STUDIO6K4K.SWITCH TV BLACKMAGIC ATEM CONSTELLATION 2 ME.CAPTURADORA BM ULTRASTUDIO 4K.PC ALTO RENDIMIENTO CON SOFTWARE VMIX.CAPTURA DE VIDEOS Y DIAPOSITIVAS PROYECTADAS PRESENCIALMENTE EN PIP O DUPLEX.KIT DE INTERCOMUNICADORES INALMBRICOS.SE DETALLA EN DESCRIPCION DEL SERVICIO. | SERVICIO DE TELEVISION SEGUN COTIZACION 0196 |
$ 350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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82101602
| Publicidad en televisión | 1 | Unidad | (0502010209)CONECTIVIDAD Y STREAMING
TRANSMISION EN VIVO A DESTINO LIBRE YOUTUBE, ZOOM. ENCODER LIVE U SOLO CON TECNOLOGIA BONDING. ROUTER BAM DE INTERNET DE RESPALDO PARA REDUNDANCIA DE SEAL. PLAN DE DATOS LIBERADOS, OPERADORES ENTEL, MOVISTAR, WOM. CABLEDERED100MTS,ANTENAS Y SWITCH GIGABIT. SE ESPECIFICA EN DESCRIPCION DEL SERVICIO | CONECTIVIDAD Y STREAMING SEGUN COTIZACION 0196 |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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82101602
| Publicidad en televisión | 1 | Unidad | (0502010209)KIT DE ILUMINACION BLANCA
ILUMINACION FRIA O CALIDA. COB LED 200W.ATRIL BARRA T. PAR LED RGBW DECORACION OPCIONAL | KIT DE ILUMINACION BLANCA SEGUN COTIZACION 0196 |
$ 62.604,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.604
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$ 62.604
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82101602
| Publicidad en televisión | 1 | Unidad | (0502010209)MONTAJE JORNADA EXTRA
TRASLADOS, MONTAJE, INSTALACION Y PRUEBAS TECNICAS EL DiA ANTERIOR AL EVENTO. | MONTAJE JORNADA EXTRA SEGUN COTIZACION 0196 |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1
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$ 1
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Total Neto
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$ 512.605
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 97.395
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$ 610.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.