Orden de Compra. Nº5178-5010-SE16 "Facturas 593973 y 594174"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-5010-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Facturas 593973 y 594174
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-110-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna Independencia
Impuesto 1511955,78
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Xerox de Chile S.A.- - Michael Bustos Lisboa
Razón Social XEROX DE CHILE S A
R.U.T. 93.360.000-9
Sucursal Xerox de Chile S.A.- - Michael Bustos Lisboa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadRegulariza Facturas 594174 Licitación ID 5178-110-lp13Regulariza Facturas 594174 Licitación ID 5178-110-lp13 $ 220.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.220 $ 220.220
44101501
Fotocopiadoras1UnidadRegulariza Facturas 593973 Licitación ID 5178-110-lp13Regulariza Facturas 593973 Licitación ID 5178-110-lp13 $ 7.737.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.737.442 $ 7.737.442
Total Neto $ 7.957.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.511.956
TOTAL OC $ 9.469.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.