Orden de Compra. Nº5178-5090-SE25 "100301/B5/SP 1021369/EG"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-5090-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 100301/B5/SP 1021369/EG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN DATOS SUBIDOS
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna Independencia
Impuesto 8821,4283
Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CognosOnLine
Razón Social PRESTADORA DE SERVICIOS COGNOSONLINE LIMITADA
R.U.T. 76.067.249-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CognosOnLine
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232408
Software de desarrollo de plataforma Web1Unidad(0502010206) CUOTA N°1, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLATAFORMA LMS ON DEMAND CON SERVICIO MANAGED EN SAAS Y OTROS SERVICIOS ( RES: 670/2025) PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 A ENERO 2026.(0502010206) CUOTA N°1, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLATAFORMA LMS ON DEMAND CON SERVICIO MANAGED EN SAAS Y OTROS SERVICIOS ( RES: 670/2025) PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 A ENERO 2026. US$ 46.428,57 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 46.428,57 US$ 46.428,57
Total Neto US$ 46.428,57
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 8.821,43
TOTAL OC US$ 55.250,00


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.