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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5178-5116-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
sol. 217451 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5178-259-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Facultad de Medicina - Unidad de Compras |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 1027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
10184 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maryval Ltda |
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Razón Social |
VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.088.247-K |
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Sucursal |
Maryval Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de catering | 40 | Unidad | LICITACION SERVICIO COFEE Y CATERING | COFFE
Diploma TEL, para 40 personas.
martes 09 de Noviembre a las 19.45 Hrs., Sala Mónica Suárez 4 $1.340.-
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$ 1.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.600
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$ 53.600
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Total Neto
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$ 53.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.184
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$ 63.784
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.