Orden de Compra. Nº5178-5172-SE15 "SP 507321"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-5172-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2015
Nombre de la Orden de Compra SP 507321
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Fac. de Medicina
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna Independencia
Impuesto 47093,97
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora HPC Ltda
Razón Social CONSTRUCTORA HPC LIMITADA
R.U.T. 76.403.933-5
Sucursal Constructora HPC Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas2Unidad CORTINAS ROLLER BLACKOUT (MEDIDAS 1,46 X 1,85 MT). $ 86.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.864 $ 172.864
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios2Unidad INSTALACION $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad GASTOS GENERALES Y UTILIDADES $ 57.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.199 $ 57.199
Total Neto $ 247.863
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.094
TOTAL OC $ 294.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.