Orden de Compra. Nº5178-5191-AG25 "500901/700102/640101/B5/1017256/1019318/1015110/IZ compra ágil: 5178-5636-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-5191-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 500901/700102/640101/B5/1017256/1019318/1015110/IZ compra ágil: 5178-5636-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027
Comuna Independencia
Impuesto 10249,74
Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA JOYAS
Razón Social VENICH SPA
R.U.T. 76.820.837-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA JOYAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina5Unidad(0502010114) PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX 40 GR FABER CASTELL(0502010114) PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX 40 GR FABER CASTELL $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.325 $ 7.325
14111531
Libros o cuadernos de registro3Unidad(0502010114) CUADERNO COLLEGE 100 HJS MATEMATICA 7 MM ARTETOP(0502010114) CUADERNO COLLEGE 100 HJS MATEMATICA 7 MM ARTETOP $ 1.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.221 $ 4.221
44122104
Clips para papel4Unidad(0502010114) CLIPS 33 MM CAJA 100 UND CROMADOS DL OFICE(0502010114) CLIPS 33 MM CAJA 100 UND CROMADOS DL OFICE $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816 $ 816
44111506
Taco calendario2Unidad(0502010114) TACO CALENDARIO DE ESCRITORIO 2025 BUHO 760 URA(0502010114) TACO CALENDARIO DE ESCRITORIO 2025 BUHO 760 URA $ 4.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.046 $ 8.046
44111506
Taco calendario1Unidad(0502010114) PORTA TACO CALENDARIO GRANDE MADERA(0502010114) PORTA TACO CALENDARIO GRANDE MADERA $ 3.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.953 $ 3.953
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidad(0502010114) BLOCK PREPICADO TAMAÑO CARTA, 7 MM 80 HOJAS OFFICE NUOVO(0502010114) BLOCK PREPICADO TAMAÑO CARTA, 7 MM 80 HOJAS OFFICE NUOVO $ 1.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.872 $ 7.872
44121708
Marcadores6Unidad(0502010114) DESTACADOR DE BOLSILLO ARTETOP AMARILLO(0502010114) DESTACADOR DE BOLSILLO ARTETOP AMARILLO $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782 $ 1.782
44121618
Tijeras2Unidad(0502010114) TIJERA OFICINA 19,5 CM ADIX(0502010114) TIJERA OFICINA 19,5 CM ADIX $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.930 $ 2.930
26111702
Pilas alcalinas12Unidad(05402010115) PILA AAA DURACELL - UNIDAD(05402010115) PILA AAA DURACELL - UNIDAD $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad(0502010114) CUADERNO UNIVERSITARIO 3 MATERIAS, 7 MM 150 HJS ARTEL DISEÑO FREESTYLE(0502010114) CUADERNO UNIVERSITARIO 3 MATERIAS, 7 MM 150 HJS ARTEL DISEÑO FREESTYLE $ 5.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.001 $ 5.001
Total Neto $ 53.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.250
TOTAL OC $ 64.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.