Orden de Compra. Nº
5178-5191-AG25
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500901/700102/640101/B5/1017256/1019318/1015110/IZ compra ágil: 5178-5636-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5178-5191-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
500901/700102/640101/B5/1017256/1019318/1015110/IZ compra ágil: 5178-5636-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
AV. INDEPENDENCIA 1027
Comuna
Independencia
Impuesto
10249,74
Dirección de Envío de la Factura
AV. INDEPENDENCIA 1027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA JOYAS
Razón Social
VENICH SPA
R.U.T.
76.820.837-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA JOYAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina
5
Unidad
(0502010114) PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX 40 GR FABER CASTELL
(0502010114) PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX 40 GR FABER CASTELL
$ 1.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.325
$ 7.325
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad
(0502010114) CUADERNO COLLEGE 100 HJS MATEMATICA 7 MM ARTETOP
(0502010114) CUADERNO COLLEGE 100 HJS MATEMATICA 7 MM ARTETOP
$ 1.407,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.221
$ 4.221
44122104
Clips para papel
4
Unidad
(0502010114) CLIPS 33 MM CAJA 100 UND CROMADOS DL OFICE
(0502010114) CLIPS 33 MM CAJA 100 UND CROMADOS DL OFICE
$ 204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 816
$ 816
44111506
Taco calendario
2
Unidad
(0502010114) TACO CALENDARIO DE ESCRITORIO 2025 BUHO 760 URA
(0502010114) TACO CALENDARIO DE ESCRITORIO 2025 BUHO 760 URA
$ 4.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.046
$ 8.046
44111506
Taco calendario
1
Unidad
(0502010114) PORTA TACO CALENDARIO GRANDE MADERA
(0502010114) PORTA TACO CALENDARIO GRANDE MADERA
$ 3.953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.953
$ 3.953
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
(0502010114) BLOCK PREPICADO TAMAÑO CARTA, 7 MM 80 HOJAS OFFICE NUOVO
(0502010114) BLOCK PREPICADO TAMAÑO CARTA, 7 MM 80 HOJAS OFFICE NUOVO
$ 1.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.872
$ 7.872
44121708
Marcadores
6
Unidad
(0502010114) DESTACADOR DE BOLSILLO ARTETOP AMARILLO
(0502010114) DESTACADOR DE BOLSILLO ARTETOP AMARILLO
$ 297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.782
$ 1.782
44121618
Tijeras
2
Unidad
(0502010114) TIJERA OFICINA 19,5 CM ADIX
(0502010114) TIJERA OFICINA 19,5 CM ADIX
$ 1.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.930
$ 2.930
26111702
Pilas alcalinas
12
Unidad
(05402010115) PILA AAA DURACELL - UNIDAD
(05402010115) PILA AAA DURACELL - UNIDAD
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
(0502010114) CUADERNO UNIVERSITARIO 3 MATERIAS, 7 MM 150 HJS ARTEL DISEÑO FREESTYLE
(0502010114) CUADERNO UNIVERSITARIO 3 MATERIAS, 7 MM 150 HJS ARTEL DISEÑO FREESTYLE
$ 5.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.001
$ 5.001
Total Neto
$ 53.946
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.250
TOTAL OC
$ 64.196
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.