Orden de Compra. Nº5178-5280-AG25 "570451/B5/SP 1021732/5178-5882-COT25/BA "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-5280-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 570451/B5/SP 1021732/5178-5882-COT25/BA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1027, Independencia, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Independencia
Impuesto 69692
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1027, Independencia, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FILTRO MET LTDA.
Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL LIMITADA
R.U.T. 77.844.230-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FILTRO MET LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222309
Servicios de investigación o medición1Unidad(0502010209) Servicio de Validación, Medición y Chequeo de: CABINA DE FLUJO LAMINAR ESCO MOD. SCR-2A1 # 2015-98077(0502010209) Servicio de Validación, Medición y Chequeo de: CABINA DE FLUJO LAMINAR ESCO MOD. SCR-2A1 # 2015-98077 $ 366.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.800 $ 366.800
Total Neto $ 366.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.692
TOTAL OC $ 436.492


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.