Orden de Compra. Nº5178-5620-AG25 "501498/B1/SP 1025000/CJ "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-5620-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 501498/B1/SP 1025000/CJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
Comuna Independencia
Impuesto 17099,62
Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOIN
Razón Social SOIN SPA
R.U.T. 77.971.022-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza6Unidad(0502010110) PANO DE SACUDIR COLORES AMARILLOS Y VERDES 3 PANOS DE SACUDIR AMARILLO Y 3 VERDES(0502010110) Item 1 - PLM-40 PAÑOS LIMPIEZA MICROFIBRA 40 X 40CM 260GR 6, SEGUN COTIZACION N° 2025 - 4896. $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.998 $ 1.998
47121501
Carros para limpieza2Unidad(0502010110) CARROS MOPERO DE 32 APROX LITRO(0502010110) Item 2 - AF-36AM CARRO ESTRUJADOR DE 36L, SEGUN COTIZACION N° 2025 - 4896. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
47131618
Mopas húmedas2Unidad(0502010110) MOPA COMPLETA SECA AVION DE 24 PULGADAS(0502010110) Item 3 - ASM-24 SET MOPA SECA 5 X 24", SEGUN COTIZACION N° 2025 - 4896. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 89.998
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.100
TOTAL OC $ 107.098


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.