Orden de Compra. Nº5178-5969-SE12 "SEGUN ID 5178-525-B212"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-5969-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra SEGUN ID 5178-525-B212
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna Independencia
Impuesto 2022573,18
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.660.400-2
Sucursal RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121634
Cable de cobre1Unidad SEGUN LICITACION 5178-525-B212, Facturas 20533, 20534, 20532, 20535, 20510, 20511, 20500, 20501, 20502, 20503, 20504, 20509, 205105, 20516, 20518, 20519, 20505, 20506, 20507, 20512, 20526, 20529, 20513, 20514, 20525, 20524, 20530,20531, 20523,20520, 20522, 20527, 20528.SEGUN LICITACION 5178-525-B212, Facturas 20533, 20534, 20532, 20535, 20510, 20511, 20500, 20501, 20502, 20503, 20504, 20509, 205105, 20516, 20518, 20519, 20505, 20506, 20507, 20512, 20526, 20529, 20513, 20514, 20525, 20524, 20530,20531, 20523,20520, 20522 $ 10.645.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.645.122 $ 10.645.122
Total Neto $ 10.645.122
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.022.573
TOTAL OC $ 12.667.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.