Orden de Compra. Nº
5178-5969-SE12
"
SEGUN ID 5178-525-B212
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5178-5969-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
SEGUN ID 5178-525-B212
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Facultad de Medicina - Unidad de Compras
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna
Independencia
Impuesto
2022573,18
Dirección de Envío de la Factura
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social
RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
86.660.400-2
Sucursal
RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121634
Cable de cobre
1
Unidad
SEGUN LICITACION 5178-525-B212, Facturas 20533, 20534, 20532, 20535, 20510, 20511, 20500, 20501, 20502, 20503, 20504, 20509, 205105, 20516, 20518, 20519, 20505, 20506, 20507, 20512, 20526, 20529, 20513, 20514, 20525, 20524, 20530,20531, 20523,20520, 20522, 20527, 20528.
SEGUN LICITACION 5178-525-B212, Facturas 20533, 20534, 20532, 20535, 20510, 20511, 20500, 20501, 20502, 20503, 20504, 20509, 205105, 20516, 20518, 20519, 20505, 20506, 20507, 20512, 20526, 20529, 20513, 20514, 20525, 20524, 20530,20531, 20523,20520, 20522
$ 10.645.122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.645.122
$ 10.645.122
Total Neto
$ 10.645.122
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.022.573
TOTAL OC
$ 12.667.695
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.