Orden de Compra. Nº5178-657-SE26 "130408/B5/SP 1039380/RES 62/CJ"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-657-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 130408/B5/SP 1039380/RES 62/CJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-9-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
Comuna Independencia
Impuesto 70294,49
Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUCAS CONSTRUCCIONES SPA
Razón Social LUCAS CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.091.434-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUCAS CONSTRUCCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas2Metro Cuadrado(0502010601) SELLADO DE CAMARAS, SEGUN COTIZACION N° 2026203. (0502010601) SELLADO DE CAMARAS, SEGUN COTIZACION N° 2026203. $ 27.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.454 $ 55.454
76121701
Tratamiento de aguas servidas2Metro Cuadrado(0502010601) REPARACION DE BANQUETA, SEGUN COTIZACION N° 2026203. (0502010601) REPARACION DE BANQUETA, SEGUN COTIZACION N° 2026203. $ 55.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.670 $ 110.670
76121701
Tratamiento de aguas servidas3Metro Cúbico(0502010601) LIMPIEZA DE CAMARA, SEGUN COTIZACION N° 2026203. (0502010601) LIMPIEZA DE CAMARA, SEGUN COTIZACION N° 2026203. $ 67.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.847 $ 203.847
Total Neto $ 369.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.294
TOTAL OC $ 440.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.