Orden de Compra. Nº5178-7021-SE18 "10/B5/SP 683731"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-7021-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2018
Nombre de la Orden de Compra 10/B5/SP 683731
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-31-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna Independencia
Impuesto 4633172,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Eduardo
Razón Social Constructora Fuerte SpA
R.U.T. 76.656.385-6
Sucursal Manuel Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101605
Levantamiento o reparación de techos350Unidad(510202001), ITEM 2.25, SUMINISTRO EN INSTALACION DE MEMBRANA ASFALTICA, SEGUN COTIZACION 186 (510202001), ITEM 2.25, SUMINISTRO EN INSTALACION DE MEMBRANA ASFALTICA, SEGUN COTIZACION 186 $ 26.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.222.500 $ 9.222.500
72101605
Levantamiento o reparación de techos570Unidad(510202001), ITEM 2.5, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA LISA, SEGUN COTIZACION 186(510202001), ITEM 2.5, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA LISA, SEGUN COTIZACION 186 $ 16.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.148.500 $ 9.148.500
72101605
Levantamiento o reparación de techos130Unidad(510202001), ITEM 2.23, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE DE ZINC, SEGUN COTIZACION 186(510202001), ITEM 2.23, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE DE ZINC, SEGUN COTIZACION 186 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807.000 $ 1.807.000
72101605
Levantamiento o reparación de techos10Unidad(510202001), ITEM 1.18, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJA DE AGUA LLUVIA, SEGUN COTIZACION 186(510202001), ITEM 1.18, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJA DE AGUA LLUVIA, SEGUN COTIZACION 186 $ 31.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.080 $ 310.080
72101605
Levantamiento o reparación de techos280Unidad(510202001), ITEM 1.14, SUMINISTRO E INSTALACION DE OSB ESTRUCTURAL 15.1 MM, SEGUN COTIZACION 186(510202001), ITEM 1.14, SUMINISTRO E INSTALACION DE OSB ESTRUCTURAL 15.1 MM, SEGUN COTIZACION 186 $ 13.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.897.040 $ 3.897.040
Total Neto $ 24.385.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.633.173
TOTAL OC $ 29.018.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.