Orden de Compra. Nº
5178-7021-SE18
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10/B5/SP 683731
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5178-7021-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
10/B5/SP 683731
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5178-31-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna
Independencia
Impuesto
4633172,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Manuel Eduardo
Razón Social
Constructora Fuerte SpA
R.U.T.
76.656.385-6
Sucursal
Manuel Eduardo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101605
Levantamiento o reparación de techos
350
Unidad
(510202001), ITEM 2.25, SUMINISTRO EN INSTALACION DE MEMBRANA ASFALTICA, SEGUN COTIZACION 186
(510202001), ITEM 2.25, SUMINISTRO EN INSTALACION DE MEMBRANA ASFALTICA, SEGUN COTIZACION 186
$ 26.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.222.500
$ 9.222.500
72101605
Levantamiento o reparación de techos
570
Unidad
(510202001), ITEM 2.5, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA LISA, SEGUN COTIZACION 186
(510202001), ITEM 2.5, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA LISA, SEGUN COTIZACION 186
$ 16.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.148.500
$ 9.148.500
72101605
Levantamiento o reparación de techos
130
Unidad
(510202001), ITEM 2.23, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE DE ZINC, SEGUN COTIZACION 186
(510202001), ITEM 2.23, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE DE ZINC, SEGUN COTIZACION 186
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.807.000
$ 1.807.000
72101605
Levantamiento o reparación de techos
10
Unidad
(510202001), ITEM 1.18, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJA DE AGUA LLUVIA, SEGUN COTIZACION 186
(510202001), ITEM 1.18, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJA DE AGUA LLUVIA, SEGUN COTIZACION 186
$ 31.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.080
$ 310.080
72101605
Levantamiento o reparación de techos
280
Unidad
(510202001), ITEM 1.14, SUMINISTRO E INSTALACION DE OSB ESTRUCTURAL 15.1 MM, SEGUN COTIZACION 186
(510202001), ITEM 1.14, SUMINISTRO E INSTALACION DE OSB ESTRUCTURAL 15.1 MM, SEGUN COTIZACION 186
$ 13.918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.897.040
$ 3.897.040
Total Neto
$ 24.385.120
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.633.173
TOTAL OC
$ 29.018.293
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.