Orden de Compra. Nº5178-7121-CM18 "960301/B5/SP 684086"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-7121-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2018
Nombre de la Orden de Compra 960301/B5/SP 684086
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas De acuerdo a lo indomado por proveedor la orden se encuentra aceptada en sistema, pero lamentablemente no podran cursarla porque no cuenta con el Stock del producto.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna Independencia
Impuesto 174,42
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERYREC SPA
Razón Social SERVICIOS Y RECURSOS TECNOLOGICOS SPA
R.U.T. 76.473.237-5
Sucursal SERYREC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
 2 (1534079 )LAPTOP LENOVO IDEAPAD 110-15ISK UNIDAD 1535958(1534079) LAPTOP LENOVO IDEAPAD 110-15ISK UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 459,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 918,00 US$ 918,00
Total Neto US$ 918,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 174,42
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.092,42


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.