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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5178-7121-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
960301/B5/SP 684086 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
De acuerdo a lo indomado por proveedor la orden se encuentra aceptada en sistema, pero lamentablemente no podran cursarla porque no cuenta con el Stock del producto. |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad Medicina (5178) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 1027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
174,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-09-2018 |
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Proveedor |
SERYREC SPA |
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Razón Social |
SERVICIOS Y RECURSOS TECNOLOGICOS SPA
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R.U.T. |
76.473.237-5 |
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Sucursal |
SERYREC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-lp14
| | 2 | | (1534079 )LAPTOP LENOVO IDEAPAD 110-15ISK UNIDAD 1535958 | (1534079) LAPTOP LENOVO IDEAPAD 110-15ISK UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 459,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 918,00
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US$ 918,00
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Total Neto
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US$ 918,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 174,42
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 1.092,42
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.